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老师你好,我有个老厂区租给我的供应商了,其中电费,是我交电力局,然后供应商再付给我,我交电费时都是做的租赁成本,贷的银行,收电费做的银行,贷的租赁收入,本月该收供应商的电费,抵了货款了,怎么做账呢?

2024-01-26 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-26 15:35

您好 1.您将老厂区出租给供应商,并替供应商直接向电力局支付电费。这些电费被视为租赁成本,您已经将其记入“租赁成本”科目,并从银行账户支付。 借:租赁成本 贷:银行存款 1.您从供应商处收到电费付款,这些款项被视为租赁收入,您已经将其记入“租赁收入”科目,并存入银行账户。 借:银行存款 贷:租赁收入 1.本月您应该从供应商处收取电费,并抵消了部分货款。在账务处理上,您可以从“应收账款”科目中抵消这部分电费,或者如果供应商将电费直接支付给电力局,您可以从“银行存款”科目中抵消这部分电费。 借:银行存款/应收账款 贷:租赁收入

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快账用户4989 追问 2024-01-26 15:38

应付,应收的电费直接抵了应付账款了,我是不是应该直接做,借应付账款,贷租赁收入?

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齐红老师 解答 2024-01-26 15:40

这样也是可以的,你通过应付账款来过渡的

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快账用户4989 追问 2024-01-26 15:44

嗯,应付多,应收的电费抵了应付了,我就直接借应付,贷收入,一步就可以是吧,因为做租赁成本和收入,就没有挂往来,所以也没有应收,给的时候直接做收入,借银行。这样直接抵账,就直接冲减应付,记收入了

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齐红老师 解答 2024-01-26 16:03

是的,你这样理解是可以的

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快账用户4989 追问 2024-01-26 16:05

老师你好,公司给外面的人,代缴保险,怎么做账啊,应收的钱吧,又抵了货款了

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快账用户4989 追问 2024-01-26 16:30

我交的时候,都记入费用了,那我抵的时候,是不是借应收,抵管理费用就行了?

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齐红老师 解答 2024-01-26 17:43

那么你这个只是说通过一个科目来过度核算的,它只是一个代收代付的性质的

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快账用户4989 追问 2024-01-26 17:45

是的,保险没有走应付保险,直接走的费用,工资通过应付薪酬走的

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齐红老师 解答 2024-01-26 22:11

那么是可以的啊,你这个通过应付账款来过渡的

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快账用户4989 追问 2024-01-26 23:00

嗯嗯,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-27 07:03

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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您好 1.您将老厂区出租给供应商,并替供应商直接向电力局支付电费。这些电费被视为租赁成本,您已经将其记入“租赁成本”科目,并从银行账户支付。 借:租赁成本 贷:银行存款 1.您从供应商处收到电费付款,这些款项被视为租赁收入,您已经将其记入“租赁收入”科目,并存入银行账户。 借:银行存款 贷:租赁收入 1.本月您应该从供应商处收取电费,并抵消了部分货款。在账务处理上,您可以从“应收账款”科目中抵消这部分电费,或者如果供应商将电费直接支付给电力局,您可以从“银行存款”科目中抵消这部分电费。 借:银行存款/应收账款 贷:租赁收入
2024-01-26
你好, 借:管理费用或其他科目 其他应收款 贷:银行存款 你说的结余放在管理费用或其他科目
2020-07-03
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
同学你好 你们收到发票计入费用科目就可以了
2022-10-14
你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。
2023-11-14
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