借利润分配应付利润贷应付利润。 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税。 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
老师好,2019年我没有计提法定盈余公积,现在补计提,分录为借 利润分配提取盈余公积,贷 盈余公积法定盈余公积。分录是否正确,我在9月份补提的时候,是否需要做结转分录?结转分录是不是借 利润分配未分配利润,贷 利润分配提取盈余公积?
老师你好,问一下账面上挂了以前年度计提的法定盈余公积,没有结转,我现在可以结转吗?以前做的 借:利润分配-提取法定盈余公积 210652.9 贷:盈余公积-法定盈余公积 210652.9 我现在能否这样结转呢? 借:利润分配-未分配利润 210652.9 贷:利润分配-提取法定盈余公积210652.9
老师,我们2022年提取并结转了法定盈余公积,借:利润分配—提取法定盈余公积238 贷:盈余公积238 借:利润分配——未分配利润238 贷:利润分配——提取法定盈余公积 238。 那么,我们2023年6月根据股东分红方案分配股利时,这个法定盈余公司238万已经提取入账了,不做利润分配未分配利润平不了账,怎么做分录呢
请问老师,提取法定盈余公积,是12月提取还是1月份呢?分录借:利润分配一未分配利润 贷:盈余公积一法定盈余公积。
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润?
老师就是我们是汽车行业,上一个会计有一笔这样的分录我有点不懂,摘要是试驾车收入,分录是 借:应收账款-客户20 贷:营业外收入-非流动资产处置净收益20 借:营业外支出-非流动资产处置净损失-20 贷:营业外收入-非流动资产处置净收益-20
别的公司打给我们203750元款,我们给他们开6个点的专票。这个钱后期要返还给他们(他们公司只是过个账)。但我们要收取一些服务费,请问这个服务费收取多少钱合适,要具体公式和金额,懂得老师回答谢谢
老师您好,加工配件,请的人工工资每个配件固定费用,材料按数量分配,租房设备按材料分配,料工费分配完了,合计每个单价就是这三项的分配率之和,然后乘以没样的数量,总金额怎么不对,每个的单价不就是每个的人工费+每个材料分配率+每个设备分配率吗
老师,客户要发票验证,到哪里弄,怎么操作?
如果小规模公司不经营,又不想注销,可以长期零申报吗,有什么风险
甲会计兼6家单位会计,1.5亿粮食收购企业,一个集团公司本部,一个3万亩地公司,一16个网店加一个超市门店公司。一个工会会计,一个业务量小些公司会计,集团网银复核40个网银盾12家公司,这个业务量大吗,?
老师,公司收到一张电费发票?是预存的,怎么做账?
老师您好,给客户送的烟酒,老板出差有和客户一起吃饭的餐费发票,做到业务招待里面合规吗
个人抬头的电话费发票,公司可以当做费用票吗?需要纳税调整吗
上月进来的票,出库开出去的账票都平了,这个月红冲了销项发票2130,重新开了一张出1119的出去,这个月怎么做账做平?
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老师,我现在分红,做账的时候直接从1月份的资金里面分了,账面为负了~我要怎么将上一年的未分配利润进行利润分配呢~是借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样操作将上一年的未分配利润全部转到未分配利润中,再进行分配,可以吗 ?
可以的,就是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。