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员工生育津贴,公司每月给休产假的员工发放2000元基本工资,休了6个月回来后,企业申请了生育津贴有12800元,是企业收的这一笔钱,因为每个月都已经发了2000并且也做了分录,加起来12000。后来补发12800-12000=800给员工,第一步的分录收到钱:借:银行存款 12800 贷:其他就付款 12800,然后补发差额给员工的800,以及还余12000的分录应该怎么写,麻烦老师指导一下,谢谢!

2024-01-24 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 16:16

你好,同学 借其他应付款12800 贷银行存款800 管理费用12000

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快账用户5814 追问 2024-01-24 16:27

贷方是管理费用吗

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快账用户5814 追问 2024-01-24 16:27

有没有二级科目

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齐红老师 解答 2024-01-24 16:27

贷方是管理费用吗 是的

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快账用户5814 追问 2024-01-24 16:33

好的,谢谢啊

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齐红老师 解答 2024-01-24 16:34

不客气,同学,祝你生活愉快

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相关问题讨论
你好,同学 借其他应付款12800 贷银行存款800 管理费用12000
2024-01-24
同学你好 企业给员工发工资了那就是给企业 员工如果不容易就扣除工资然后八百给员工 账上的工资一万二需要红冲
2024-01-23
你好,这个不应该做生产成本,应该直接 借 其他应收款 1500贷 银行存款 1500社保局打钱后 借 银行存款 5000贷 其他应收款 5000 然后 再转给个人还是 借 其他应收款 3500 贷 银行存款 3500
2022-08-21
您好 把前面的分录红冲 然后现在收到剩余津贴 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-08-20
那这个1500就挂其他应收款 等津贴到账冲减了就可以 不用做工资
2022-08-25
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