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Q

您好,上月将一笔软件服务费的一部分金额记入在建工程科目,本月支付另外一部分。借在建工程,贷应付账款。如何过度到无形资产科目摊销?

2024-01-23 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 17:01

你好 可以直接反方向对冲

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快账用户7603 追问 2024-01-23 17:02

第一笔 借在建工程贷银行存款怎么对冲?您所谓对冲是怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:04

借:无形资产 贷:在建工程

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快账用户7603 追问 2024-01-23 17:06

第二笔 直接计入借:无形资产 贷:应付账款 摊销的分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:07

借:管理费用 贷:无形资产摊销

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快账用户7603 追问 2024-01-23 17:10

在建工程是不能转无形资产的是吗?

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:17

您做红字冲销后再重新做分录就可以

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:17

或者直接借:管理费用-无形资产摊销 贷:在建工程

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快账用户7603 追问 2024-01-23 17:59

直接记入管理费用,如果分十年摊销就不通过无形资产或者长期待摊科目过度了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-23 18:01

结合您公司情况 看资产大小处理

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快账用户7603 追问 2024-01-23 18:53

这项无形资产120万元

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齐红老师 解答 2024-01-23 18:54

您做红字冲销后再重新做分录就可以

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快账用户7603 追问 2024-01-23 18:56

那就可以不过度了吗?直接走费用?

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齐红老师 解答 2024-01-23 19:34

不用过度 做红字冲销就可以

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你好 可以直接反方向对冲
2024-01-23
1,250000+1000000 2,560000 3,101000+300000 4,80+100+50+20-10+5 你计算一下结果同学
2022-05-21
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
你好!以前的不改了,建房期间的摊销可以计入在建工程,土地使用权还是在无影资产科目下核算
2023-04-10
你好,请补充完整你的问题
2020-06-22
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