同学你好,直接计到差旅费就好了
老师我想问一下,我们出差人员会有餐补。餐补部分的金额是不是不需要提供发票直接计入差旅费?
请问出差补助是做差旅费还是福利费?还有餐补餐补是不是做的福利费?这些都需要发票吗?
公司有食堂,然后外出的员工每餐有补助,这个餐补是该计入福利费还是差旅费呢?还是说直接并入工资计算?
老师 那么出差的差旅费 中的餐费补贴 不需要发票的,可以入福利费吗
老师,员工出差有餐补那部分不用提供发票,是入差旅费还是福利费?
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
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老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
直接入差旅费,贷方他个人,这样就是不算福利费,不走应付职工薪酬科目,没有那个福利费扣除限额吗
是的,这种是合理的,规定可以跟差旅走的,就不要占福利费限额了
好的,谢谢老师
不客气的,麻烦及时评价