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老师,咨询一下,增值税减免税申报表明细,这张表应该怎么填?

老师,咨询一下,增值税减免税申报表明细,这张表应该怎么填?
2024-01-18 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 16:44

你好,你们那边有上浮没

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快账用户9596 追问 2024-01-18 16:45

上浮是什么?没有明白

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快账用户9596 追问 2024-01-18 16:45

23年能抵扣6000元

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齐红老师 解答 2024-01-18 16:47

一般政策上会写,6000元/年,根据地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年

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快账用户9596 追问 2024-01-18 16:48

一年两万块钱,我们这个单位能抵扣6000块钱,现在这张报表应该是填的不正确吧,你帮我看看那应该怎么填?

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齐红老师 解答 2024-01-18 16:50

你好,根据你表上的数据,第4列需要填写6000元,期末余额为0

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快账用户9596 追问 2024-01-18 16:54

第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了

第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了
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齐红老师 解答 2024-01-18 16:56

你好,你这个表是现在申报去年的报表么?

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快账用户9596 追问 2024-01-18 16:57

现在更正报表

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齐红老师 解答 2024-01-18 16:59

你这个月有增值税,附加,等这些税超过6000了么。如果超过了,这个地方写6000没问题的。如果没超过,按照需要抵减的税务写。

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快账用户9596 追问 2024-01-18 17:03

这个月增值税超过6000了,现在就是,填写增值税免税申报表,感觉填的不对,主表上面数字带不过去

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齐红老师 解答 2024-01-18 17:06

你好,超过的话,刚才说的数据填写是对的。

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你好,你们那边有上浮没
2024-01-18
你好,选择减免性质1608的那一个,然后在本期发生额和实际抵扣金额填写477807.6乘以2%。
2023-04-13
在减免税明细表2-4列填开的1%发票的不含税金额*2%  
2024-04-09
你好,是的,期末余额应为0
2022-03-29
开了1%的发票,需要交增值税吗?
2023-04-05
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