第1个不需要预缴的。这个业务不需要预缴。
我们是做空调安装,维修,维保的企业,一般纳税人,今年由于疫情影响,空调清洗的活多,人手不够,从建筑劳务公司找的工人干的活,现在结账,给我们开劳务费发票,我们可以用吗?
老师,您好,我公司是重庆的,与浙江一个公司签署了一份空压机安装合同,帮他们在重庆(与我公司不在一个县城)安装空压机,安装服务属于建筑服务,那我们结算直接给浙江公司开安装费发票就可以吗?还需要实际安装地区县预缴什么税款吗?
老师,您好,我公司是重庆的,与浙江一个公司签署了一份空压机安装合同,帮他们在重庆公司的工厂内(与我公司不在一个县城)安装空压机,当天完成安装,安装服务属于建筑服务,那我们结算直接给浙江公司开安装费发票就可以吗?还需要实际安装地区县预缴什么税款吗?
许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑材料销售;安全技术防范系统设计施工服务;电气设备销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑物清洁服务;城乡市容管理;建筑工程机械与设备租赁;住宅水电安装维护服务;房屋拆迁服务;规划设计管理;专业设计服务;体育场地设施工程施工;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;劳务服务(不含劳务派遣);招投标代理服务;工程管理服务金属材料销售;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑防水卷材产品销售;制冷、空调设备销售。老师,这个经营范围我能开劳务*空调维修费/清洗费的发票吗?
老师您好,许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑材料销售;土石方工程施工;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑物清洁服务;建筑工程机械与设备租赁;住宅水电安装维护服务;房屋拆迁服务;规划设计管理;专业设计服务;体育场地设施工程施工;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;劳务服务(不含劳务派遣);招投标代理服务;工程管理服务;市政设施管理;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;;建筑防水卷材产品销售;制冷、空调设备销售。我是小规模建筑工程公司 承包了一点空调维修清洗修理线路的活儿,我该怎么开发票,求救
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
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维修是属于劳务维修服务。 安装属于建筑服务安装服务。
老师,有点看不懂,您说1不需要预缴,那怎么又说安装属于建筑服务,那安装空调需要异地预缴吗
对呀,安装不需要异地异地预缴,它虽然是安装,但它不属于建筑。是建筑施工的那种建筑项目那种才是需要预缴。
不是说写着建筑都需要预缴,你也可以和你项目地确认一下这个是不用预缴的。
老师,那我这个安装费,应该具体怎么开票?*劳务*安装费,,这样吗
老师,安装招牌,广告,属于建筑服务吗?
安装是开建筑服务安装服务。
老师,我应该听谁的,有点懵逼
按销售空调给对方安空调,这个不用预交,你可以打12366问一下不就行了吗?因为头几天学员已经问过了。只有建筑工程才需要预缴。
万一有差异呢 打 12366问下项目地
老师,,安装招牌,广告呢?需要预缴吗,谢谢
你好。签订的建筑安装合同,那这个就需要预缴税款。
签订的建筑安装合同,这个需要,那如果实际是纯劳务依旧不需要对吧
就是那种销售商品,然后给提供安装这种就不需要 建筑安装合同就需要。
就是那种销售商品,然后给提供安装这种就不需要,,,,,老师,有个疑问哈,那我卖空调加安装,算建筑服务吗?不需要预缴对吗
安装是按照承揽合同交印花税。
老师,想问一下,工程都可以除去分包款这块再去交增值税对吗?如果是,怎么界定分包款是哪月哪笔工程可以抵扣的呢[捂脸] 就是比方说 1月:取得分包发票2万元 2月:取得1万元 3月:开出去50万发票,当月取得3万分包款 4月:取得6万分包款。 我哪里知道50万开出去,可以抵扣多少分包款呀[捂脸]如果抵扣了,客户又作废或者开错金额,不就影响已报数据了?,我也不懂,大大的疑问
用当期的不含税收入减去分包款的不含税收入差额进行预缴。
你是小规模纳税人吗?