同学您好,1、计提工资: 借:管理费用/销售费用/制造费用―工资, 贷:应付职工薪酬―工资。 2、实际发放: 借:应付职工薪酬―工资, 贷:银行存款, 应交税费-代扣代缴个人所得税
老师!我想问这样怎么发工资 问题:应发工资1000元,请假了一天扣了100元,社保扣了400元,个税扣了200元,实际发放工资300元
老师,你好,员工预支了2000元的工资,做账的时候挂的是其他应收款,做工资表的时候在其他扣款里扣了2000元,现在发放工资的时候,怎么做账呢,这个员工工资7000元,,现在实际发5000元
请问,公司实际发放工资9147元,申报个税9539.22-个人社保392.22=个税124.41+9022.59元(实际发放),请问这样申报用意是什么呀?谢谢正常不是发放的工资是扣了个税的吗?
老师,请问如果计税工资20000元,奖金5000元,不管专项扣除这些,一个月要缴多少税,实际发放是多少,谢谢(8月份工资)
核对科目余额发现,之前预扣员工的工资个税300元,因他工资延迟月份发放、个税未实际产生,这300元怎么走账平了?目前该员工已离职,不在退款
谢谢爷爷,爷爷要注意身体,按时吃药,保证身体健康这句话,还有谢谢外公,外公要自己好好养好自己,保重自己的身体,早日恢复到最佳状态。这句话,这两句话哪句说的最好?
请问老师,科目余额表的低值易耗品出现负数,一般会是什么原因导致的?
讲解一下这道题目。。
为什么长期股权投资的成本法核算调整为权益法核算不属于会计政策变更,而权益法核算变更为成本法核算属于会计政策变更?
老师,发现24年6月有一张凭证科目弄错了。购入材料应该是应付账款,我写成了应收账款。现在怎么办呀?
老师这个ncf一到四为什么是怎么算?
老师,矿产类可以预交增值税吗
报关单FOB,但是没有运输发票,能否退税?
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
计提跟发放奖金分录怎么记账老师?
计提奖金的时候账务处理是, 借:生产成本, 制造费用, 销售费用, 管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—工资。 实际支付奖金的时候账务处理是, 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款等科目