你好对的 看你需要支出的金额 你需要支付200含税的就是10 不含税的就是9万
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
老师,公司上月收到一笔款,是对方转错了,我们公司当天也退回了,备注往来款,现在这笔款要怎么写分录?
汇算清缴中,职工工资薪金支出,账载金额就是计提的工资吧,实际金额就是实际支付的金额吧。计提的工资在汇算清缴前全部发放,税收金额是不是就按帐载金额?
老师,上传24年年报时,上年累计数可以不填吗?
那我从递延收益结转到营业外收入,是结转含税10万,还是不含税9万
以后需要出去多少,如果是含税200万的话,就是10万。
没明白,什么是需要出去多少?
你好,你用在具体的哪个业务里面知道吗? 这个业务一共多少钱?
我现在是收到200万补助,有的是花出去了,但是形成的是往来,比如押金,但是后期这笔押金退回其他户了,没退单200万的专项补助,有的是花出去,是进项票,含税的。我现在就是想知道,我的进项税部分,和往来部分没形成费用,我还要从递延收益结转到营业外收入吗?如果不结转的话,我递延收益最终的余额一直会有往来和进项税这两部分
你好,那就填写10万的。
我们有3笔补助,一个500万是用于日常运营的补助,一个200万是用于一个研发项目的补助,这个项目还有自筹300万,一个524万用用于装修的补助。现在我的500和524补助款都花完了。500的补助,有部分支出形成了往来还进项税额。200完也有部分形成了进项税额,524都是费用
你好,那就是全按照含税的来。
那我就按照含税价结转到营业外收入是吧,往来款我也可以结转到营业外收入是吧,因为后期这部分往来款退到普通户了。
是的,对的,是这么做的。
好的谢谢
不用客气,工作愉快