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老师,替已离职的员工垫交的水电费,才只有34.47元,我记在管理费用,是错的吧?应该记其他应收款,但是现金日记账9号记的账,要是明天改的话是15号,这样怎么改啊?我那个9号的画红线,然后15号的写一行红笔借方,一行贷方!然后凭证也得改?

2024-01-14 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-14 22:04

你好!是应该计入其他应收款。出纳记9号。会计记15号不影响的

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快账用户4403 追问 2024-01-14 22:28

老师,我是登记现金日记账的呃,我不算会计,然后我是发现那个科目是其他应收款,我写成管理费用,那么我日记账应该怎么改?是不是用红笔写一行那个冲掉九号那笔垫付水电费,然后再用黑笔,15号,然后就其他应收款

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齐红老师 解答 2024-01-14 22:31

在15号直接红字更改借方科目为其他应收款就行了。实际上,出纳可以不登记对方科目的

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快账用户4403 追问 2024-01-14 22:49

我还有做记账凭证呢,那我明天的日期写一张记账凭证写一笔红色的冲掉九号的那笔水电费,然后,再写一张凭证是其他应收款

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齐红老师 解答 2024-01-14 22:54

直接写记账凭证,管理费用红字,其他应收款蓝字即可。

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齐红老师 解答 2024-01-14 22:54

现金没有错,日期和金额都对的

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你好!是应该计入其他应收款。出纳记9号。会计记15号不影响的
2024-01-14
同学,您好,我觉得分录没有问题。
2020-08-06
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-10
1.按照权责发生制的原则,9月做8月的账,8月所属期计提8月的社保和工资,发放在9月。 2.8月做7月的账就应该计提7月的工资社保,8月做发放7月的社保工资
2022-09-03
你好;  报销单写300哈;  你是额外多支付了300出去 ; 不是600  哦; 要改单子的  
2023-05-06
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