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老师,你好,有一家劳务公司,劳务对公发的工资一整年下来有200万,但是实际我们开票出去只有50万,这样导致劳务成本比收入高很多,会造成成本倒挂,企业所得税报不过去,这样能不能先把一部分成本先摊到别的地方,明年开票进来呢,有什么科目可以这样操作呢

2024-01-12 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 09:31

你好,做工程施工里面,或者是劳务成本里面以后确认了收入之后,再结转到主营业务成本。

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快账用户2595 追问 2024-01-12 09:34

那是劳务加工修边的劳务工资,因为工资都是对公发的,那这样会计分录要怎么做呢,怎么先摊到其他科目呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:35

借生产成本 贷应付职工薪酬

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快账用户2595 追问 2024-01-12 09:46

到时候结转到成本去的时候,怎么结转呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:47

借主营业务成本贷生产成本。

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正常做法应该是先确认200万成本对应的收入,没开票也要确认,这样企业所得税就可以正常申报了。 有点风险的做法是,把成本记到预付账款里,这样收入成本匹配。
2024-01-12
你好,做工程施工里面,或者是劳务成本里面以后确认了收入之后,再结转到主营业务成本。
2024-01-12
不需要那么麻烦 你可以暂估劳务成本入账 过几个月取得劳务的相应工资表了再调整
2020-06-15
成本按照收入对应的比例,他俩是一样比例同步结转。 然后分包出去的记录到工程施工合同成本分包款。这个成本里面。 后面是这个有收入的时候再结转到主营业务成本。
2024-02-28
你好!可以按开票收入占合同总额比例结转成本,
2024-02-28
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