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老师早上好,其他应收款社保费借方余额是-392.47元。我想把它平调,我该怎么做。

2024-01-12 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 09:00

你好,这个是从工资里扣除的,你们单位没有给人家交吗?如果是的话这个是多扣的

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你好,这个是从工资里扣除的,你们单位没有给人家交吗?如果是的话这个是多扣的
2024-01-12
你好 这个如果确定收不回来 借:营业外支出 待:其他应收款
2021-10-23
借营业外支出 贷其他应收款个人1000。
2023-07-11
你好, 如果您想要平掉其他应收款公积金借方余额4元,通常意味着您需要将这笔余额转销或调整至其他合适的账户。以下是几种可能的会计分录方法,具体取决于您的实际情况和会计政策: 方法一:转销至费用账户 如果这4元是由于一些小额的、不再需要追回的应收款,您可以选择将其转销至费用账户。 会计分录: 复制代码 借:管理费用 或 其他相关费用科目 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 方法二:转销至营业外支出 如果这笔金额很小,且不符合任何特定费用的性质,您可以选择将其转销至营业外支出。 会计分录: 复制代码 借:营业外支出 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 方法三:调整至正确的账户 如果这4元是其他应收款公积金的误记或分类错误,您应该将其调整至正确的账户。 会计分录(假设调整至正确的应收款账户): 复制代码 借:其他应收款-正确分类的明细科目 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 方法四:使用现金或银行存款冲销 如果您有现金或银行存款来冲销这笔应收款,也可以这样做。 会计分录: 复制代码 借:现金 或 银行存款 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 然后,您需要将这4元现金存入银行或进行其他相应的处理。
2024-03-16
 你好    这个钱 个人没有转给公司吗   
2021-01-13
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