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老师,这个应该怎么做分录呢?

老师,这个应该怎么做分录呢?
2024-01-11 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 20:15

同学你好,这是发放工资的分录。具体分录应该是:

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:17

具体分录见下图内容

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:18

借:应付职工薪酬   48700贷:应交税费-个人所得税105   其他应收款-个人社保款2038.08   其他应收款-个人医保款745.2   其他应收款-个人失业金101.88   银行存款或现金45709.84

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快账用户2387 追问 2024-01-11 20:21

我就这样做的,但是我贷方的其他应收贷方,有余额,怎么没事呢?往哪儿消呀

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齐红老师 解答 2024-01-11 20:42

在银行代扣社保款时,分录是借: 其他应收款-个人社保款2038.08   其他应收款-个人医保款745.2   其他应收款-个人失业金101.88   管理费用-社保款   贷方:银行存款    ,也就是说你原来己经代付的款项在发工资时代收回来,应该是没有余额的 。如果你有余额,可能是你原来没有借记其他应收款或是金额记错了

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