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老师,我公司四季度销售额只有2万元,12月开了销项负数开票55000元红冲8月份的发票,总共合计四季度销售收入-35000元,四季度销售的产品是以前采购的,那我四季度印花税该怎么申报?

2024-01-11 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 15:21

本季度没有购入就0申报就是

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快账用户3848 追问 2024-01-11 15:27

那就是这个负数的销售收入就不用管它了对吗,直接全部填0,直接0申报就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2024-01-11 15:28

是滴,直接0申报就是了

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本季度没有购入就0申报就是
2024-01-11
1月把12月的普票20万红冲, 这个是发生退货还是啥,这个对应收入填写是12万%2B5万,是自己开出5万吗-20万,负数填写, 报增值税,之前增值税是没有交吧,这个我看别的学员反馈增值税不含税填写12万专票,普通发票之和是负数,不需要填写,
2021-04-10
您好,那这样的话,就是按照你第四季度的开票收入金额,申报就行
2023-11-01
同学你好 得按照对应的收入来填写的
2020-10-21
你好,相当于你之前红冲那个季度也是没有纳税的,那是没有退税的呢
2023-01-07
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