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老师你好,我公司是小规模纳税人,商贸公司,主要是购进商品,然后销售出去,做暂估成本的话,他的分录是要怎么做才是正确的

2024-01-11 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 10:11

借库存商品贷应付账款。 正常收销售正常结转成本就可以了。

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快账用户5901 追问 2024-01-11 10:14

老师,你好,是不是这么一个流程,你帮我看看这样对不对 1、暂估成本时: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 2、结转材料成本的分计分录 借:主营业务成本 贷:库存商品 3、发票到时的分计分录 做红字冲销 借:库存商品 贷:应付账款 同时做 借:库存商品 贷:银行存款或应付账款

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齐红老师 解答 2024-01-11 10:16

最后一个分录错了,最后一个借方分录是应付账款。

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快账用户5901 追问 2024-01-11 10:17

好呢,明白了,。谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-11 10:20

恭喜,祝您工作学习愉快。

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借库存商品贷应付账款。 正常收销售正常结转成本就可以了。
2024-01-11
你好,你所指的暂估成本,是需要做购进暂估入账的分录,然后做结转销售成本的分录吗?
2021-08-17
你好,对的,按你暂估的来结转成本。
2021-06-30
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
这种情况需要视同销售。 购入商品时: 借:库存商品 贷:银行存款 发放给员工作为过节礼品时: 借:应付职工薪酬 - 非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 例如,公司购入 100 件商品,每件成本 10 元,发放给员工 50 件。 购入时: 借:库存商品 1000 贷:银行存款 1000 发放时: 借:应付职工薪酬 - 非货币性福利 580 贷:主营业务收入 500 应交税费 - 应交增值税 80 结转成本: 借:主营业务成本 500 贷:库存商品 500
2024-06-28
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