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请问母子公司往来款,母公司分录:借记其他应收款,贷记银行存款;子公司:借记银行存款,贷记其他应付款。合并报表要怎么处理,怎么做抵消分录?

2024-01-11 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 08:44

你好!这个不需要做抵消分录。直接报表减少就行

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快账用户2971 追问 2024-01-11 13:07

减少什么。银行存款实际填列?其他应收应付减少还是?请明示。

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:27

你好你直接借其他应付款 贷其他应收款就好了

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快账用户2971 追问 2024-01-11 13:46

请问,是借其他应付款(子公司) 贷其他应收款(母公司)吗?

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快账用户2971 追问 2024-01-11 13:46

合并报表要怎么填?

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:46

你好是的。就是这样了。

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快账用户2971 追问 2024-01-11 13:52

是不是直接把母子公司的其他应收合计填列,其他应付款也合计填列就行了。

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:53

你好是的,其实两个都减去就好了。

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快账用户2971 追问 2024-01-11 13:55

其实集团来说就是左口袋到右口袋,好像并没有影响,放在不同的科目而已。但是又觉得银行存款母减子增,其实并无影响。而其他应收应该调减,而其他应付应该调增。到底那种对呢?纠结

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:58

你好,是的,就是这样子。正规的就是两边都减去。因为最终钱没有减少,也没有增加。你现在是做合并。所以两边都减去。

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快账用户2971 追问 2024-01-11 14:09

那您的意思就是直接把其他应收应该调减,其他应付调增。这样吗?

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齐红老师 解答 2024-01-11 14:11

您好,其他应收和其他应付同时调减

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快账用户2971 追问 2024-01-11 14:14

哦哦,理解为应收应付都不是真的要收付,反正在一个锅里。谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-11 14:15

你好,是的,就是这样子的。

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