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月初老板采购12432元的物资,实际到货物资11000元,货到未付款,老板月中付了款12432元,月底发票来,发票金额10536,多付的钱也不打算要回了,因为对方是朋友关系,这笔分录怎么做

2024-01-10 23:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 23:22

您好,就是发票少开了呗,钱还多付了,记营业外支出,没有发票的支出年度所得税还要纳税调增 借:原材料 10536 营业外支出 12432-10536 贷:银行 12432

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根据实际发票上的金额入账
2024-01-10
您好,就是发票少开了呗,钱还多付了,记营业外支出,没有发票的支出年度所得税还要纳税调增 借:原材料 10536 营业外支出 12432-10536 贷:银行 12432
2024-01-10
学员你好,分录如下 借*库存商品 主营业务成本 借*主营业务收入30000应交税费-增值税-销项税额3900贷*银行存款等33900
2022-12-19
同学你好 马上发过去
2022-12-19
您好 请问是要写从5开始的分录吗 还是某笔分录?
2022-12-19
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