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老师,你好,我公司7月确认未开票收入10万,在第三季度申报增值税并缴纳税款,想没10-11月客户退款,所以红冲他收入-10万,第四季度申报增值税要怎么申报?

2024-01-10 17:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 17:39

按扣除10万的销售额后申报

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按扣除10万的销售额后申报
2024-01-10
你好; 9月开的是10万。 10-12月你合计开票收入开了多少    
2022-02-21
同学请如实申报 更正以前错误申报
2021-12-29
这个需要找税局协商这个去申请退税,你们税已经交吗,没有交你找税局协商这个按减掉之后去申报看可以不,不行那这个后续是不是可以申请退税需要看看你税局一般是抵减后面需要交,退的少
2020-10-22
这个不用处理,在第四季度的时候调整就行
2025-01-09
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