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老师,您好,请问当月开出的数电票,当月又冲红,这样还需要做账务处理的吗?

2024-01-10 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 15:51

你好,同学 开具和冲红,建议都要做账的

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快账用户7194 追问 2024-01-10 15:53

那么直接做相反可以就可以是吗

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快账用户7194 追问 2024-01-10 15:53

相反的科目

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:53

那么直接做相反可以就可以

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:54

直接相反的分录即可的

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快账用户7194 追问 2024-01-10 15:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:55

不客气,同学,祝你生活愉快

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快账用户7194 追问 2024-01-10 16:07

老师,我还有一个问题想问一下,就是刚开始做了预付账款,后面已经销售了结转成本了,现在才收发票回来,那么还需要做什么账务处理吗?还是直接把发票放回到结转成本的那张凭证那里

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齐红老师 解答 2024-01-10 16:07

直接把发票放回到结转成本的那张凭证那里

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快账用户7194 追问 2024-01-10 16:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-10 16:09

不客气,同学,祝你生活愉快

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你好,同学 开具和冲红,建议都要做账的
2024-01-10
同学你好,不需要做账务处理了。
2024-03-18
这个不需要做账务处理的
2023-04-01
你好 严格来说,是要的 但是实务中,你当月这样操作,只是发票进行了调整,你账务处理不处理没有影响的
2023-10-20
你好!这个可以不用入账,2个都不用入就行
2024-07-02
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