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老师,我想问下这个会计分录怎么做,就是我们公司是安徽正禾建设工程,这个项目十七冶是承包方,我们是分包方,对方芜湖文豪机电设备公司承揽风管安装施工包工包料,实际应该是我们要给芜湖文豪付款,现在十七冶用农民工工资账户直接付款给文豪了,请问这个会计分录我要怎么做呢?

2024-01-10 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 11:59

同学你好。 把之前记录的应收和应付互相冲一下就好了。 借:应付账款-文豪 贷:应收账款-十七冶 借:银行存款 贷:应收账款-十七冶

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快账用户4250 追问 2024-01-10 12:05

下面这个分录银行存款有吗?我们完全没收到这个款项啊,十七冶是直接付给文豪了

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快账用户4250 追问 2024-01-10 12:06

直接这样做对吗?

直接这样做对吗?
直接这样做对吗?
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齐红老师 解答 2024-01-10 12:14

银行存款是同学的收入那笔钱。 比如100万,分包款40万,十七冶不是应该给你们60吗,我写的银行存款是让同学把这部分确认了。 如果这次十七冶只是支付了分包款,没支付应该给你们的钱,那就不用写银行存款那笔了。

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齐红老师 解答 2024-01-10 12:14

同学写的没问题,可以的。

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快账用户4250 追问 2024-01-10 12:15

是的,十七冶只是付了文豪机电的款,并没有支付我们款项

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齐红老师 解答 2024-01-10 12:17

那就不写银行存款那笔分录了。

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一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2024-01-10
同学你好。 把之前记录的应收和应付互相冲一下就好了。 借:应付账款-文豪 贷:应收账款-十七冶 借:银行存款 贷:应收账款-十七冶
2024-01-10
你好; 1. 是的。   意思是你们是总包 ; 分包开票给你; 提供分包的工人资料 你代发工资 是吗   
2022-02-25
假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 挂靠方
2024-08-02
你好,很高兴为你解答 之前应该是借预付账款 贷银行存款 现在根据进度结算付款 借在建工程 贷预付账款 银行存款
2021-04-03
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