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你好老师,我们是销售方我们开给对方的发票对方已经认证,现在需要冲红,我们销售方冲红我应该怎么操作

2024-01-10 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 11:27

你好;购买方开红字信息表; 或者红字确认单; 确认后你去开红字发票;

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快账用户6981 追问 2024-01-10 11:29

我们销售方可以开信息表吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:30

你好;对方认证 对方开哈; 你开不了

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快账用户6981 追问 2024-01-10 11:33

现在不是双方都可以开吗

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快账用户6981 追问 2024-01-10 11:49

老师我刚问了一下现在双方都可以开信息表呀

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:51

你好;要看是否认证哈; 没有认证你可以自己操作;认证了是需要对方操作的

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快账用户6981 追问 2024-01-10 11:53

对方认证了,但是我问了开票软件说现在双方都可以开信息表

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齐红老师 解答 2024-01-10 12:03

那你就自己开,我记得我去操作系统是对方开的,还没有直接操作过,以系统商的说话为准

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相关问题讨论
你好;购买方开红字信息表; 或者红字确认单; 确认后你去开红字发票;
2024-01-10
你好,开了负数发票应该给你们的。
2022-04-19
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息
2022-01-27
您好,蓝字发票已抵扣,现在需要红字冲回?
2022-10-24
你好 购买方给你开红字信息表 销售方开负数发票
2020-12-31
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