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老师好,公司开票给了另外的ABC三家公司,但是这个3家公司钱会转到D平台,然后由D平台提现到我们的账户,请问下这个账怎么做呢,开票的时候我做得是应收ABC,贷收入,收到D的款是借银存,贷D,然后现在ABC的款怎么做已收款,结转成本,D的实际收入是多少,还有成本怎么结算

2024-01-10 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 10:08

同学你好 开发票就要做分录哦 收到钱就做 借银行 贷应收账款

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快账用户3175 追问 2024-01-10 10:10

但是现在ABC和D公司之前的怎么做账呢 现在是ABC的钱转给D,在由D到我们的

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齐红老师 解答 2024-01-10 10:11

你收到就做你收到的分录 不用管他们三家是怎么付款的

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同学你好 开发票就要做分录哦 收到钱就做 借银行 贷应收账款
2024-01-10
同学你好 三个公司都是各自独立核算的吗
2022-03-29
你好,同学。 贷款时 借,银行存款 贷,实收资本 归还时 借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2020-09-17
这个分录是对的。结转成本就是领用的时候计入成本。现在已经计入生物资产了,证明已经用了就计入成本了。
2024-01-09
同学你好 这个按照发票金额来做就可以了
2022-07-12
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