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我们公司买了固定资产,是2023年12月份投入使用,2023年12月开的专票。但是2024年1月份才拿到发票。2023年账已经结账了。这个我2024年1月做固定资产入账,然后因为固定资产是投入使用的次月折旧,税务和账务都是按照2024年1月开始计提折旧吗?还是有其他办法

2024-01-09 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 08:47

12月购入的就是一月开始折旧 当月购入次月开始折旧

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快账用户7621 追问 2024-01-09 08:48

我是说入账,我12月份没有入账呢,因为没有收到发票。

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齐红老师 解答 2024-01-09 08:54

那你这个可以暂估入账 借固定资产 贷应付账款暂估

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