好,是税务局那边不给你退税,不需要缴纳税款,免税,如果是的话,需要的。
老师,公司是一般纳税人卖二手车5000元只有二手车销售统一发也做收入吗?,公司没有开票报增值税报的未开票收入,购入时是15000发票上没有税额计提折旧4年,现在没折旧完卖出5000,分录应该怎么写?
折旧年限4年的固定资产,今年3月份折旧完成,3月还计提折旧吗
入职新公司做会计发现开业到现在有公户银行流水没有做账报税会计应该怎么干?
公司转给个人的工程款会计未备注,到个人银行卡后被监管了,如果像银行提交材料,多久可以正常使用?
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
老师,销售员报销电话费,发票抬头是开销售员的名字,这个发票可以入账吗
老师,你好,房租1至6月份一共是26019元,4月份转款房租费26019,每个月房租是4336.5元,这1至6个月怎么做账呢?
郭老师啊,你上面的回答是在对我的问题的回复吗?
对的,是的,在回复你的。
我们公司原本是要做出口退税的,因为单据不齐全,出口退税没有通过,那我们对应的进项税还可以抵扣吗?还是需要把进项税转入此批货物的成本呢?谢谢
如果税务局那边给你免税了,不允许抵扣增值税,只能加税,合计多成本。
你上面的回复真的不在线,答非所问啊,老师呀
那你是听不懂吗? 不能退税的他有两种,一种是转内销,一种是免税呀, 你是什么情况的?
贸易型公司,采购国内货物,然后销售出口货物,原本是要去申请出口退税的,出口货物是免了销项税,退进项税,那进项税没有退回来,难道就不能抵扣了吗?因为资料不齐全,出口退税不通过,那我们采购进来时对应的进项税可以抵扣吗?
免税对应的进项不允许抵扣,就是不允许抵扣呀,你销售出去都没有交税,进项还能抵扣,201636号文件有规定,自己看一下的 不能抵扣内销的!
因为还有销售给其他客户的,几个老师的说法不一样,有的说可以抵扣进项税,
免税对应的进项不允许抵扣。201636号文件有规定,我需要给你拿出规定来看一下吗?
允许抵扣的依据是什么?
如果你们公司原本要做出口退税,但因为单据不齐全导致出口退税没有通过,那么根据相关税法规定,你们公司仍然可以抵扣相应的进项税。 具体来说,如果你们公司是一般纳税人,且取得了增值税专用发票等合法凭证,那么在进口货物时支付的进项税可以作为公司的成本抵扣增值税销项税。但是,如果你们公司没有取得合法凭证或者不符合相关税法规定,则无法抵扣进项税。 另外,如果你们公司放弃抵扣进项税,也可以选择将进项税转入货物的成本中
这是咱们会计学堂另一个老师回复我的
应该再问他,免税对应的进项还能抵扣,那国家不就赔钱了?谁来承担这一部分税款?201636号文件有规定,免税、简易计税对应的进项不允许抵扣,那这个又是怎么解释?
我继续问下他,谢谢老师
可以的,你可以问一下他。
我刚看了下,不能继续追问了,已经评价后,结束了
可以重新提问的,然后你备注一下找哪个老师就行。
回复,有问题 你单位对应的销售没有交税,进项就不可能抵扣的