同学你好,要把3%减按1%征收的那2%的金额填在减免明细表的哦
老师下午好,小规模纳税人。第三季度开票金额为3240元在增值税纳税申报表我是不是只要填第10栏免税销售额就可以。 增值税减免税申报明细表需要填写吗?
老师!上季度填写增值税纳税申报表的时候,我没有填增值税减免税申报明细表。(没达到30万免征)报表上面免征额是¥4272.19(3%。)但我帐面上发票都是按1%征收的¥1424.06,这要怎么办
请问下老师就是我申报第一季度的增值税申报表,没有超过45万,是否需要填写增值税减税免税申报明细表呢
老师,我们单位这月只开具了普票,没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据,申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
小微企业,第四季度开普票金额超过45万,这个金额填增值税申报表第10栏,提示超过45万,不能填;填第13栏,申报的时候,有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的,没有免税的。所以这个金额应填哪里?
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
朴老师,行政事业单位的,要冲一次其他应收款,借其他应收款,贷什么啊
本事业单位a,收到本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样冲销呢,借其他应付款12497.88元,待:其他应收款12497.88元,中间的差额,借记:事业支出,待:银行存款可以吗?
此题分录咋写还有不能带来经济利益为什么2024年还要摊销
老师,股份有限公司是看认缴还是实缴?
事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元,事业单位a付出去事业单位c垫付的本单位员工社保12497.88元,请问收入和支出怎样互相抵消?
应税消费品出口,哪些情况下消费税免税但不退税
如果没超过30w减免明细代码那里也不用填
同学你好,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)