你好,同学 借管理费用123000 贷银行存款800%2B120000=120800 应付账款2200
老师工资的起征点是多少
老师公司有个员工18000,3个月工资。我报的个税工资90。现在这种情况对不对
凭证附件错了怎么办,凭证已经装订
土地出让金挂在哪个科目
老师我们对上开的是九个点专业分包合同,这个进项发票对吗?
老师您好,今天有临时工去,税务局代开劳务发票来请款3000元,税务局收了一个点的税,公司需要代扣代缴个税440元,对吗?实付2560元,对吗
增值税发票代开后,我这边需要交1%的增值税以及1%的个税(预征),实际还需要交多少呢
开具的这个补助金挂在哪个科目?
你好,老师。请问我们跟看劳务公司合作支付的劳务费,应该计入什么现金流量科目呢
商贸公司名下有十几辆运货的车,现在要注销,这些货车怎么处理?
这个费用是计入成本的,不能计入费用
可以计入成本的,同学
计入成本也是这个分录是吗?
成本的话, 借主营业务成本123000 贷银行存款800+120000=120800 应付账款2200
谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利