那么就计提个人部分社保工资
老师,申报工资薪金为0,但是有交社保,单位240.45 个人部分309.98元 ,所以填写申报时,写上了个人部分社保,那这个工资怎么做,怎么做分录
法人是公职人员,单位给他买社保,法人同时能在这边公司发工资吗?若能在公司这边也发工资,申报个税应按劳务报酬还是按照工资薪金申报个税?
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师,我单位一部分员工的社保是由自己担负,单位那部分也是个人出,剩下的发放给员工,那么这样,我该如何申报工资薪金
老师您好,请问公司给法人购买社医保公积金,单位和个人都是公司承担,但是没有发工资,这种需要申报个税吗?申报个税是要把个人部分换成收入来申报吗?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
工资薪金需要0申报吗
就是申报计提的个人部分工资