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请问一下,因为做内账销售凭证没有做销项税额,成本也没做进项税额,只做缴纳的增值税。 借:转出未交增值税 贷:未交增值税 借:未交增值税 贷:银行存款 请问这样累计到年底转出未交增值税的余额用哪个科目核销?

2024-01-07 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 15:06

你好,是收的钱全额进了收入,付的全额进了成本,缴纳的增值税做借:未交增值税 贷:银行存款?

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快账用户5498 追问 2024-01-07 15:07

是的老师

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齐红老师 解答 2024-01-07 15:09

那做借:转出未交增值税 贷:未交增值税 是按销项减去进项做的吗?

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快账用户5498 追问 2024-01-07 15:11

实际缴纳的增值税做的

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齐红老师 解答 2024-01-07 15:14

那这转的没意义呀,体现不出还有没应交未交的,累计到年底转出未交增值税的余额实际是当年累计交的增值税

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快账用户5498 追问 2024-01-07 15:17

是这样的

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快账用户5498 追问 2024-01-07 15:18

实际交的增值税也算公司成本了吧?

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快账用户5498 追问 2024-01-07 15:20

这个科目余额年底想清掉的

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齐红老师 解答 2024-01-07 15:23

按会计准则是不属于的,但你内账这样做的话,收入成本相当没考虑税,你把这个交的税转税金及附加吧

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快账用户5498 追问 2024-01-07 15:35

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-07 15:36

不用谢,祝工作顺利

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