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建筑行业一般纳税人,支付一笔咨询费用,分录应该怎么做

2024-01-06 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-06 21:53

同学您好,您好,借:管理费用咨询费 ,贷:银行存款

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快账用户7451 追问 2024-01-06 21:55

然后又收到这张发票应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-01-06 21:57

同学您好, 票附到 费用凭证下就可以了

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快账用户7451 追问 2024-01-06 21:59

我是这样处理的。 银行付了这笔费用 借预付帐款xx公司 贷银行 收到这张发票 借管理费用 贷预付账款xx公司 这样处理行吗?

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齐红老师 解答 2024-01-06 22:00

同学您好,这种也可以的,跨月的话可以这样做

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快账用户7451 追问 2024-01-06 22:02

没有跨月,当月就开了普票来了

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齐红老师 解答 2024-01-06 22:03

这个不要这样,直接做借:管理费用咨询费 ,贷:银行存款附上发票就行。

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快账用户7451 追问 2024-01-06 22:04

为什么不可以这样做呢

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齐红老师 解答 2024-01-06 22:06

同学您好,不是很麻烦嘛,当月就拿了票,

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快账用户7451 追问 2024-01-06 22:15

如果跨月就可以了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-06 22:15

同学您好,学员您好,是的,对的

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同学您好,您好,借:管理费用咨询费 ,贷:银行存款
2024-01-06
一般这个进管理费用的哈
2024-01-06
你好,这是什么业务发生的?出差的吗?
2023-12-11
借:工程施工       应交税费-增值税-进项   贷:银行存款
2022-01-09
你好  上期期末做增值税结转就可以   借    未交增值税,贷转出多交增值税  
2023-04-09
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