咨询
Q

老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?

2024-01-04 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 22:02

你好同学,由于是特殊情况,您需要去大厅去申报才可以。

头像
快账用户8942 追问 2024-01-04 22:10

我们季度总销售额100多万,增值税还是要交的,

头像
齐红老师 解答 2024-01-04 22:12

是的,需要交。但是这张票会让你在电脑上报不了。

头像
快账用户8942 追问 2024-01-04 23:42

好的,谢谢老师,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,由于是特殊情况,您需要去大厅去申报才可以。
2024-01-04
您好 请问当月需要缴纳增值税吗
2024-01-04
同学你好,这种情况需要去税务局去申报。
2023-01-05
你好; 写-1100在10栏次去报数据的  ; 你   这个负数金额  抱在 10栏次如果提示对比不了的; 还得去大厅报负数金额的 
2023-01-11
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×