借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
老师好,我公司一部分员工的工资在挂靠单位发,挂靠单位给他们申报社保,代扣个税,钱是我们出,这会计分录怎么做
老师好,有人挂靠在我们公司交社保,然后每月也给他发工资,交的社保和发给他的工资就从他往来里面扣。请问这样做我们公司有哪些风险?谢谢!
老师,我们公司有个挂靠项目,他们有几个人员的社保是在我们公司交的,社保费他们自己出,但是他们用公户把社保费转给我们老板个人卡了,这样的话,等他们项目上的工程款回来以后我们老板是不是要把社保费再转给他们?
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
我事先按照正常思路计提单位的,然后单位交单位的,个人为其他应收款,收到挂靠我公司员工的社保钱的时候,我是冲减工资,冲减成本费用,老师,你看一下这样对不对?
可以这样处理的哈 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦