你好,实际确实是一家吗?
老师,我们之前19年签的合同,票没有开完,现在公司变更了公司名称,我还可以按之前的名称给对方开票吗?需不需要重签合同?或是对方提供工商变更的说明
老板有a公司和b公司都是广告公司,起初是a公司和客户合作,入了对方供应商系统,a公司现在不打算做广告业务了, 现在实际服务提供方是b公司,,但因对方系统一时无法变更,只能还是a公司名义开票和资金往来。 有没有什么办法,可以合理合法的把资金转到b公司账户上
请问老师:20年12月我们给对方公司开了600万的专票,收回400万的款,余200万未收回,21年9月我们公司把公司名称,法人股东都变更了,但实际经营人还是我们老板,现在对方要付那200万给我们,让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款,说是付款和票据保持一致,如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢? 有没有更好的解决办法呀?
老师:6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票,我们也没有抵扣,现在因为项目土地证变更不到子公司,所以这张专票要退给对方,让他们重开,这个要对方提交红字发票申请对吧,那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了?那我在6月已做了应付账款,我在7月也做了季报,那本月对方红冲的话,我也得做笔红字分录,把原来的应付账款冲掉了对吗?
老师,之前开票是原公司名称,现在公司变更名称了,账号法人等什么都没有变,现在人家给公司打款,是不是给对方提供变更情况说明就行,之前的票不用作废吧?
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
你看一下他的税号是不是一个。
我在企查查上查了,确实是一家
你好,那早晚对方能给你提供过来,那你等着就是啊。
我就怕他不提供,准备个最后的办法
但是你恶意作废发票,对方如果去投诉的话,税务局会要求查账的。
不能作废发票么,老板让先开给。我把企查查上的这个截图打印出来做证明材料可行不
对的,是的,可以这么做的。
嗯,那我先让对方提供,最后实在提供不过来,我在把企查查上的截图放发票后面。谢谢老师
你好 可以可以可以的。