同学,你好,没什么影响,他们冲红了,这个票就不能做费用了
老师,上午好!我们的供货方在我们不知情的情况下,开了这张电子发票,现在税局那边说要查账,对方公司,红冲掉不可以吗?
收到一张对方开给我公司的增值税专票,在我方还没有勾选抵扣的前提下,对方能把这张发票红冲么?而且是在我方毫不知情的情况下,对方把这张发票红冲了。
老师,我们公司开出去的专票,对方已经认证做账,距今已经两年了,在对方不配合的情况下,现在我们公司能不能把这张发票冲红
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
老师我们今年四月收到采购发票,对方发现开错了,要红冲,我们公司已经抵扣了,这种情况下,我们公司得开红字发票信息确认表,然后对方红冲,再开蓝字发票给我们对吧,我们公司如何做账,10月份的增值税申报表有何影响需要小心
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。