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请问老师,在建工程还没有全部结算,但是根据含税金额全部预转固定资产了,未付款的部分转到了应付账款,那后期拿到增值税专用发票给工程方付款的时候,进项税如何处理呢?

2023-12-30 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-30 18:04

同学你好,后期拿到发票后,进行抵扣后,红冲原来多记的固定资产金额。

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快账用户1341 追问 2023-12-30 18:14

好的,谢谢老师

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快账用户1341 追问 2023-12-30 18:22

老师,我再问下,是直接借进账,负数冲减预转固定资产科目吗?

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快账用户1341 追问 2023-12-30 18:23

不好意思前边打错字了,是直接借进项税,负数冲减预转固定资产吗?

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齐红老师 解答 2023-12-30 18:32

同学你好,是的,需要冲减固定资产。 我的建议是,你在建工程转固这里应该去先看合同,用未含税金额暂估入账,而不是用含税金额暂估,这样后期会影响你中间的折旧额。等红冲固定资产的时候不好处理。

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同学你好,后期拿到发票后,进行抵扣后,红冲原来多记的固定资产金额。
2023-12-30
你好;  你完工了没有; 完工先暂估转固定资产 ; 不要去全部等发票 再转; 避免影响折旧额   
2023-05-18
您好,发票虽然没有拿到,但这个金额是确定的,在预付账款科目,把固定资产结转了,不用一直等发票的
2023-10-12
同学你好 预收账款也要交增值税的 预缴三个点
2022-06-17
你摊销到成本费用里面没有发票的那一部分调增,不是全部调增。
2024-12-19
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