你好,没问题,这个是可以的
我们收到对方预付款30万,是从对方法人私人账户转到我们公户的,现在我们要给对方公司开发票,可以吗?
对方公司法人转账到我公司公户,我们可以给对方开具对方公司抬头的普票吗
你好老师 请问下对方销售零件开了票给我们 但是要我们转法人个人账户 这样是不是不行呀 必须要求对方提供公账账户汇款对吧
对方公司给我们公司付款,但是对方是私人转账过来的,我们要给对方公司开具发票,这样可以吗?对方需要给我们写个说明证明是私人给公司代付吗?
你好,老师,我们付对方运输费,对方是个体工商户,他说没有对公帐户,但是可以开公司的发票,我们付款到个体工商户的法人私人帐户可以的吗
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
那我直接核销法人的预付款吗?
对,可以这么直接核销
老师,以前年度的应付预付账款,跨年可以核销调账吗?
没问题,这个也是可以调整的