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老师好,个体工商户10月成立,与公司签订合同年支付费用40万元,11月己支付3万元并开了普票,12月另支付15万元到约定的私户。现在存在一个问题这个体工商户长期只为一家公司服务,没有另外的客户了,这种大额转账有风险吗?

2023-12-29 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 09:00

你好,只要业务是真实的,那就可以。

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:01

就是不真实,合同这些都有。收到15万元要开票吧?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:03

你好 这样风险就大了 容易 被查  按合同开发票 

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:08

合同是签的一年40万,现在是11月转3万,12月转15万这大笔转个户,主要是收到这15万发票是开15万还是怎么开?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:11

开多少发票符合收入确认条件就可以开票了。具体规则,然后执行合同约定是这样。

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:17

个体工商户是按经营所得,五级累积税率计算的,票开到今年税要交的少些,我现在就是担心一个月就开18万的票,会不会被税务局盯上

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:20

你好,所得税是有利润就交所得税。

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:20

然后增值税是有收入就需要交增值税是这个原理。

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:22

这个我知道,增值税季度没有超过30万不用交了,总共只有18万元,发票全部开到12月没事吧?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:25

你好,开票这个执行双方约定咱符合收入确认条件就可以开票,然后其他的就双方约定就行了。

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:26

不是可以扣除经营人年6万的工资成本吗?十月开业这个是按实际月算吗,就是6万/12*3月=1.5万扣除吗?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:27

计算所得税时,一个月可以扣5000,是这样的。

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:29

是季报的,前两月没有开票,12月开了18万也是算没超过季30万元,增值税不用交吧?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:45

你好 是的是免税的对的 

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:47

我可以转账时备注预付咨询费吗?发票就少开点吗?剩下明年开票算到明年里面

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:49

你好 按真实的备注  发票按合同约定开 这个回过了   当年收入不能算到明年  造假有风险

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快账用户5074 追问 2023-12-29 09:54

那税比较高((18万-法人1.5万)*20%-10500)*50%=应交税额11250元。是这样计算吗?

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:58

您好,您看咱第1个问题还有疑问吗?

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你好,只要业务是真实的,那就可以。
2023-12-29
同学您好。针对您的问题,可以将收到的10万元,其中七万元计入其他应付款,明细可以写代收代购款;另外3万作为设计的价税合计款。 借:银行存款10 贷:其他应付款7 主营业务收入2.83(不含税) 应交税费——应交增值税(销项税额)0.17(6%的税率,具体看贵公司是税率还是征收率) 等支付7万货款时: 借:其他应付款7 贷:银行存款7
2021-12-25
您好,您给开户开3万元发票?
2021-12-25
20万是属于计税口径的收入20万 但会计口径,是要进行分摊之前支付的不可返还对价部分,确认18的收入
2020-08-13
你现在的具体问题是什么?
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