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我企业一个建筑项目,是政府部门的建筑工程。项目的发票已经全部在22年开出。(假如开具的发票合计200万)然后23年政府审计验收时认为工程款应为180万,现在我司于23年红冲22年发票200万,开回正数180万。差额二十万应入以前年度损益吗?汇算清缴应该如何处理?

2023-12-27 23:27
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2023-12-27 23:28

差额应该是调整以前年度损益哈

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差额应该是调整以前年度损益哈
2023-12-27
同学你好 是什么会计准则呢
2021-11-30
同学你好 你的问题不完整
2022-11-23
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
同学你好 问题不完整
2023-12-11
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