这个执行合同约定就可以,比如你们合同里需要你们采购,那你就是按照合同总价来处理的和采购这个没有关系。
老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
老师我想问一下我们公司签了一个为期一年的服务合同开票是百分之6然后需要给对方提供电子设备➕软件服务我们进项就会有13税率的票但是销项出不去,这种应该怎么处理呢,可以直接计入固定资产折旧吗,这种税务局会认吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好!我们是总承包合同的一方,合同为固定总价合同,甲方要求我们的综合税率为9%。其实我们公司主要做技术服务,软件应用的,为了这个承包项目采购了一大批硬件。我想问一下对于这部分硬件我再卖给我们的甲方时,最好原价出,因为合同是固定总价。如果这部分硬件我加价了,增值税额也相信增加了,我等于多交税了,但是从甲方收到的钱还是那么多?第二个问题,对于硬件设备平进平出,是不是也可以向税局解释清的啊?
企业出租办公室的,房租的分类编码是什么?
你好,编织袋企业,6个生产车间,各车间电费单耗,原材料单耗,辅料单耗,工资单耗,折旧单耗,想在一张表体现,请帮忙设计表格。
企业购入车辆的保险进项税是否可以抵扣
企业所得税固定资产一次性折扣150万的话、就要调减150万、要退税5%、7.5万吗?
老师您好,请问2015年签订合同取得土地使用权,2017年取得土地证,现在出租该地,适用简易计税吗?谢谢
企业汇算清缴,需要出年度财务报表吗?
专票不能抵扣销项税。 怎么理解是不能抵扣销项税的专票?要把这部分计入成本费用?
老师,我社保增员,只需要增三险,不要增医保,怎么做
每个年末都要结转吗? 这笔分录有附件么
老师,汇算清缴表需要勾选的是哪几张表格?
你要想单独销售这个设备,要单独签订合同的。
嗯,因为看到过一些其他的回复说税局会质疑平价进平价出的情况。一般可以解释得通,也是可以的对吧?
我们与甲方的合同比较笼统,只说明了合同总价比如1000万,我们提供给甲方项目需要的设备和技术支持,但是针对具体的设备名称数量没有描述。业务的回复是项目完结后,终验和审计通过后,再把清单放进去。但是现在需要先开一部分发票,结一部分款项。老师,我需要再和甲方补一个销售合同吗?
税务局不允许评价进出啊,是按照市场价。
销售价格低了会核定征收,让你补交税款。