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老师我们20年12月买一艘船450万,目前折旧50万,把船卖出了600万,已经开出发票600万,现在会计分录怎么做呢?

2023-12-27 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 13:37

借固定资产清理400, 累计折旧50, 贷固定资产450, 借银行存款600, 贷固定资产清理600/1.13 应交税费,应交增值税销项 借固定资产清理贷、营业外收入或者是资产处置损益。

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快账用户3517 追问 2023-12-27 13:39

老师因为开具发票了,税局要求把收入放到主营业务收入里

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齐红老师 解答 2023-12-27 13:41

把第二个固定资产清理改成主营业务收入,然后第三个借营业外支出贷固定资产清理。400。

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快账用户3517 追问 2023-12-27 14:58

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:58

不用客气,工作愉快。

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借固定资产清理400, 累计折旧50, 贷固定资产450, 借银行存款600, 贷固定资产清理600/1.13 应交税费,应交增值税销项 借固定资产清理贷、营业外收入或者是资产处置损益。
2023-12-27
您好 借:固定资产清理 2100 借:累计折旧 17900 贷:固定资产 20000 借:银行存款 20000 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2024-05-28
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2020-09-03
同学你好 冲红可以 但是税局可能会问 只要是实际情况就没事
2022-01-10
你好,现在收到了专票10万,价税合计吗?
2021-05-14
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