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请问老师,我们购入材料,转给外加工,怎么做会计分录。麻烦详细点,谢谢! 付款时: 借:生产成本—加工费 应付税金—进项税 贷:银行存款 月底结转成本: 借:直接材料 直接工资 制造费用 外加工 贷:库存商品 这样对么?

2023-12-27 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 11:12

同学你好 不对 结转成本是 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户1246 追问 2023-12-27 11:17

嗯嗯,结转完成成本是我上面的分录吧。

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快账用户1246 追问 2023-12-27 11:18

借:库存商品 贷:直接材料 工资 制造费用 外加工

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齐红老师 解答 2023-12-27 11:26

对的 是这样做分录的

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同学你好 不对 结转成本是 借主营业务成本 贷库存商品
2023-12-27
你好,您的账务处理没有任何问题,完全正确。直 接采购的商品对外销售,采购的时候入账应该直接计入库存商品。,后边的核算是一样的。
2023-02-15
同学你好 对的 分录是这样做的
2022-05-09
你好,月**造业需要分配的是制造费用,分配到生产成本 因为制造费用是很多产品共同负担的支出,需要按一定的标准分配计入具体产品的成本 借:生产成本,贷:制造费用 
2022-09-09
同学你好 这样做可以的哦
2023-04-10
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