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老师 小规模纳税人对外开发票,发票1%的增值税还用计入应交税费-应交增值税(销项税额)吗?怎么做账呢?

2023-12-26 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 17:11

你好,税额计入到应交税费,应交增值税就可以

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快账用户7725 追问 2023-12-26 17:13

月末还用结转应交税费-应交增值税这个科目吗?

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齐红老师 解答 2023-12-26 17:13

不需要,小规模,不用转到这里面

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快账用户7725 追问 2023-12-26 17:17

就一直在应交税费-应交增值税这个科目放着吗?

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齐红老师 解答 2023-12-26 17:18

如果说不需要交税的话就转到营业外收入

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相关问题讨论
你好,税额计入到应交税费,应交增值税就可以
2023-12-26
同学你好 应交税费-应交增值税
2021-06-15
您好,这个的话,专票那部分,你不是要缴纳吗
2024-01-14
你好,小规模纳税人开票后做账,增值税是通过应交税费——应交增值税二级科目核算,没有三级明细科目 应交税费-应交增值税-销项税额是一般纳税人单位才有的科目
2020-11-23
是的,就是那样做的哈
2024-05-22
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