齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好挂靠是违法的,你要想做就和单位员工一样做做工资,然后发工资交社保。
收到钱的时候 借:现金 贷:什么?交社保的时候怎么做分录做平呀?
这种情况是私下把钱转来不在外上体现的。
在内账上怎么做呀?
就是借银行存款。贷其他应付款。 交上去的时候借其他应付款贷银行存款。
老师 没明白您说的,收到钱的时候 借:现金 贷:其他应付款-代缴社保费 缴纳社保的时候呢? 怎么能把其他应付款-代缴社保费做平?
上交的时候做收款,相反的分录就平了。借其他应付款贷银行存款。
汇算清缴补交社保分录怎么做
收到困难企业社保返费如何做账
政府发放的社保补贴怎么做账
计提社保公积金的会计分录
社保降费做营业外收入吗
出差没有车票,报销怎么说明
一年没有结转增值税每月进项大于销项年底结转增值税应该怎么一次性结转
制单和审核为同一人,怎么修改
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请使用微信扫一扫登录
收到钱的时候 借:现金 贷:什么?交社保的时候怎么做分录做平呀?
这种情况是私下把钱转来不在外上体现的。
在内账上怎么做呀?
就是借银行存款。贷其他应付款。 交上去的时候借其他应付款贷银行存款。
老师 没明白您说的,收到钱的时候 借:现金 贷:其他应付款-代缴社保费 缴纳社保的时候呢? 怎么能把其他应付款-代缴社保费做平?
上交的时候做收款,相反的分录就平了。借其他应付款贷银行存款。