同学您好,没影响。可以重分类的。
老师,我家是农民专业合作社,之前是农民专业合作社财务软件,我改成小企业会计软件了,之前记在应付款里的现在记在预付款,这样资产负债表期末余额数就跟以前不一样了,就差这个数,还需要调回应付款里吗?不然跟之前报表对不起来
用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
老师你好,我在录入初始数据时,应收账款和应付账款的贷方余额和借方余额,分别跑到资产负债表中的预收和预付里了,导致资产负债表的总额和之前的总额不一样,有关系吗
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
老师出售公司已经使用过的固定资产是开2个点的发票吗?还是采购几个点就开几个点啊
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师你好现在印花税是千分之五减半交对吗
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老师,企业法人给自己发公司。但是没有实际发放,只是挂在了他的身上,现在税务局查账。说没有银行转账要汇算清缴调增。该怎么办?
处置固定资产,累计折旧期末小于期初,汇算清缴怎么办
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建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
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老师,请问我入职的这家公司,他应收应付预收预付同一家这几个科目都有,现在银行付出去一笔钱,我不知道应该是选哪一个,那我直接借,随便拿一个,然后带银行存款,对账有影响吗?
没有影响。就是你给对方对账的时候要把这几个科目汇总在一起。估计是之前挂的比较乱。你可以以后就用一一个或者2个科目。这样以后好对账
谢谢老师
客气了,祝工作顺利。