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老师,请问就是22年汇算清缴前4月份收到暂估的发票是怎么做帐呢?23年,收到发票后附在了22年的后面,但是应付账款-暂估是结转到23年的,是不是就是: 借:应付账款--暂估       应交税费--应交增值税(进项) 贷:应付账款 还是: 借:主营业务成本 红字 贷:应付账款--暂估 红字 借:主营业务成本 蓝字 应交税费-应交增值税(进项) 蓝字 贷:应付账款 蓝字

2023-12-21 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 14:43

如果发票和暂估的没有差异,把发票贴到原来的凭证后面就行了。

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快账用户9833 追问 2023-12-21 14:54

不需要结转冲减嘛重新做新的分录嘛

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齐红老师 解答 2023-12-21 14:55

如果没有差异的,就是简易处理就行。

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快账用户9833 追问 2023-12-21 14:57

有差异的话具体要怎么做呢?新手小白

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齐红老师 解答 2023-12-21 15:00

就把暂估的红冲,然后按发票入账就行了。

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齐红老师 解答 2023-12-21 15:00

然后损益类的科目用以前年度损益调整。因为跨年了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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