同学你好,往来对账就是应收应付对账的,应付款挂了700多万,那么往来单位的应收款应该也是700多万,内部往来抵消对账
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师,我们是民办学校,因为部分收入没入账,差钱了就从内账借钱,挂的老板的应付款,现在应付款越来越多,这样下去有什么风险啊,都挂了一百多万了
老师,付款给供应商,供应商没有开发票来,借:预付账款,贷:银行存款。后期供应商开发票来了,借:库存商品,借:应交增值税进项税额,贷:预付账款。是这样挂账吗?
老师,刚接手的企业对往来账时,老板说好多已经用现金支付了,几十万,我现在调账调过来,这样的话就挂其他应付款——法人,欠老板几十万了,这样可以吗
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
老师 我用T型账户核对了每一笔, 有的应付账款是在借方,或者贷方是负数 ,这是我们企业多付的钱吗?
应付账款借方余额表示是应收,是指应当收的钱
那跟贷方是负数是一个意思吗?也是我们应收的款?
是的,贷方负数就是借方有余额,是一个意思的
那应收账款的借方余额是负数 是什么意思呢 老师
应收账款借方有负数就是应付账款,表示应该付的钱
借方是我们应收的,负数是我们应付的。老师为啥会体现在应收或应付的负数上呢?
应收账款是资产科目,其借方是增加,借方负数就是应付,应付账款是负债科目,其贷方是增加,其贷方负数是应收
这七百多万 的往来 是不是不好平账,余额对上了,具体该咋平账呢,哪个方向呢 ? 有的能收回来,有的付不出去
一般对账是集团单位下面的两家内部单位对账的,你找到这笔钱的源头是谁,然后对应的去平账就好