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老师:我们公司保安意外险赔付1500(公司买保险,赔付的钱到公户上了),实际治疗+慰问给了保安3500,赔付的钱怎么做会计分录,实际给保安钱的时候怎么做分录?

2023-12-19 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-19 08:46

借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借管理费用福利费, dai应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款

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快账用户2066 追问 2023-12-19 10:17

老师 这个保安是我们派出去的,能不能借:主营业务成本-保安福利 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-12-19 10:18

你好,必须通过应付职工薪酬来。你可以把我上面的管理费用福利费改成主营业务成本福利费。

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快账用户2066 追问 2023-12-19 10:18

我们是保安公司,和客户签合同,给客户派保安

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齐红老师 解答 2023-12-19 10:20

借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借主营业务成本福利费, 贷应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款

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快账用户2066 追问 2023-12-19 11:35

老师:是不是保安员的各种福利都要 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-福利费 办公室员工的也是吗?

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快账用户2066 追问 2023-12-19 11:35

春节,中秋节福利这些

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齐红老师 解答 2023-12-19 11:36

对的, 后勤人员的做管理费用、福利费也必须通过应付职工薪酬。

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借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借管理费用福利费, dai应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款
2023-12-19
你好,多赔付的这一部分,你们待会儿自己留下吗?
2023-07-04
你好,同学, 支付 借其他应收款 贷银行存款 收到 借银行存款 贷其他应收款
2024-05-15
你好,你单位是维修公司?
2020-12-24
您好,这个的话,你们就是 借 其他应收款 4000 贷 银行存款4000 之后看他给你们多
2023-12-06
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