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老师,您好,请问如何快速的把“预收账款” 这个科目的余额明细转到预收账款1 下面呢?因为目前做账软件上只有通过预收账款1,才能批量导入销项发票凭证,不然得一张张手工录,效率太低了

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老师,您好,请问如何快速的把“预收账款” 这个科目的余额明细转到预收账款1 下面呢?因为目前做账软件上只有通过预收账款1,才能批量导入销项发票凭证,不然得一张张手工录,效率太低了
2023-12-18 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 14:54

同学你好 是什么软件呢

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快账用户4534 追问 2023-12-18 14:55

金蝶精斗云

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齐红老师 解答 2023-12-18 14:57

同学你好 你问问我们精斗云客服

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相关问题讨论
同学你好 是什么软件呢
2023-12-18
你是把“预收账款01”科目余额转到哪个科目呢?
2023-12-18
你好,同学。 1,这个时候对方开的是不征税的预售发票,你是作为预付账款处理 2,您首先,是要确定他计的是哪个科目,后面冲预付的时候才能对应处理的。可以考虑通过合同查询,做账的凭证来确定放的哪个科目
2020-10-04
你好,把题目完整发过来
2020-06-12
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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