您好,同学,可以就做在当期呢,当期损益 用负数把它冲掉
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
请问老师,21年的折旧多计提了500,那么22年怎么调整分录?22年的汇算清缴用调整以前年度损益吗
老师,22年12月的计提折旧错了,多计提了,现在应该怎么调整,怎么做分录呢
请问老师去年12月份的社保多计提了1000元,已经跨年了,今年该怎么调整?
老师,请问去年做账,多计提了费用,今年发现如何调整呢
发现短缺20吨,由供货单位责任
我们公司买了25万茅台,记入招待费,想分1年分摊费用,该怎么写分录?
小规模会计公司小规模那个外帐外包怎么做内脏?
已支付的应付账款,一直未收到发票超过2年,这怎么处理,是纳税调增,缴纳企业所得税吗
你好老师问一下,我们有一张发票是2021年3月开进来的,这家公司已经注销现在我想问一下我们在2025年可以认证这张发票吗?还有一个事我们与这有公司的信来账还没有平账现在要怎么处理
报表结账后可以反结账吗?
老师,小规模建筑企业销售二手车发票,是交一个点税吗,如果不超30万免税吗
1月份3倍工资1.28号、29、30、31、是3倍工资其他正常怎么算1月工资
农民工工资不超12w不交税什么意思?
老师,公司给员工在外面租房当宿舍用,支付的房租计入什么科目啊?而且房东是个人,发票暂时还没给
应付职工薪酬不是得一直挂个-6000吗
您好,这个金额也不大,不去更正2022年所得税汇缴申报表了,直接红冲在2023年12月 借:管理费用-公司负担五险 -6000 应付职工薪酬-五险一金 -6000 以前多计提,现在冲回就没有余额了,应付职工薪酬就平了