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您好老师,我的问题是,A公司购买B公司原材料6000、五月份支付3000,六月支付3000,并收到B公司6500的增值税专用发票,五月会计分录是借:预付货款 3000 贷:银行存款 3000,那么六月的会计分录如何登记呢?

2023-12-15 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 09:10

借原材料6000 贷预付账款3000 应付账款3000

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快账用户3913 追问 2023-12-15 09:11

那么对方开具的增值税发票6500元

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齐红老师 解答 2023-12-15 09:12

那应付账款换成3500就可以了

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齐红老师 解答 2023-12-15 09:12

原材料变成6500,应付账款换成3500就可以了

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快账用户3913 追问 2023-12-15 09:12

老师,这个怎么登记呢?

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齐红老师 解答 2023-12-15 09:13

您说的怎么登记是什么意思?

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借原材料6000 贷预付账款3000 应付账款3000
2023-12-15
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
你好;  1.借银行存款贷主营业务收入 ;销项税 ; 2.  借原材料 ;  贷应付账款; 银行存款 ;   到时 在支付; 借应付账款贷银行存款   3. 借银行存款 ; 财务费用-贴现手续费贷应收票据 ;     4.、 借原材料 ; 进项税 贷银行存款  
2023-03-15
同学你好 1、借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 2、借:原材料 300000 应交税费--应交增值税进行税额 39000 贷应付账款3390003、借:应付账款339000 贷银行存款339000
2022-12-22
你好,稍等一会儿回复的。
2022-12-22
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