您好!既然是多交,那么本期就不用缴纳,30栏填0才对哦
老师,请问上个月享受国家政策缓缴增值税的,这个月报表该怎么填,如报表上第25栏【期初未缴税额为1900】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,我该怎么填呢?谢谢
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师,我报增值税时,提示当前存在期初未缴税额,核实第30栏本期缴纳上期应纳税额如何填写尼
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
请教老师一个问题,增值税申报表第25栏期初未缴增值税(多缴为负数)与30栏本期缴纳上期应纳税额,这两个数据如何核对?是相等的吗
老师,30栏我已改填0,但本期应补(退)税额,第34列88337.61元,这个数为什么没有减出来的??
您好!没有减出来是什么意思呢?
25栏显示为负数,是多交的,那么第34列应该是申报应交增值税88337.61减去多交33925.78,问题是我把30栏改为0,34列还是显示88337.61元
您好!系统是自动算的,如果没有自动算,你把数字删掉,重新进申报再看下
老师,我已把30栏改0,下面的应交增值税还是没变的,这样是对了吗?
30栏改0后,是30栏那个数加到32栏中
您好!能把主表截图吗?